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通知公告

无为县关工委2017年部门决算情况

第一部分无为县关工委概况

一、部门职责

    根据县委、县政府的相关文件规定,本部门的主要职责是:

1、牢固树立围绕中心,服务大局的观念。以青少年为本, 坚持以社会主义核心价值观引领青少年实现关心下一代工作 的科学发展,主动作为,当好党委、政府教育青少年的参谋和 助手,成为联系青少年的桥梁和纽带。

2、深入贯彻“急党政所急、想青少年所想、尽关工委所 能”的方针,充分发挥“五老”在政治、经验、威望、时空、 亲情等方面的优势,切实对青少年的思想道德教育,用以爱国 主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神激励 青少年,大力开展法制、科技等有利于青少年健康成长教育活 动,为培养“四有”新人和德、智、体、美全面发展的中国特 色社会主义事业建议者和接班人贡献力量。

3、坚持教育和关爱并举。协同社会各方面的力量,关心 爱护青少年,特别是他们中的特殊群体。关爱留守留动儿童, 帮助失足、失范儿童,开展济困助学活动,为青少年办实事、 做好事、解难事。

4、切实加强学习培训和调查研究。提高关工委队伍的整 体素质,探索新形势下关心下一代工作的规律,以创新的理论 指导实践;切实加强舆论宣传工作,努力办好关工委自身网站; 积极争取主流媒体的支持,宣传在关工工作中涌现出的先进典 型,引导更多的老同志参与到关心一代工作中,使关心下一代 工作更有生机和活力。

 5、大力开展“双创建”活动。切实加强“五老”队伍的 建设,弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的 “五老”精神,增强关工作新活力。通过创新理念,创新品牌, 创新形象,努力实现关工委工作在芜湖有地位、 在全省有声音,不断提升我县关心下一代工作的影响力。

二、机构设置

从决算单位构成看,无为县关工委2017年度部门决算包括:本级决算,与预算比较,并无增加(减少)。

纳入无为县关工委2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

无为县关工委本级

2

……

第二部分 无为县关工委2017年部门决算表

         Z01 收入支出决算批复表(财决批复01表)

         Z03 收入决算批复表(财决批复02表)

         Z04 支出决算批复表(财决批复03表)

         Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04表)

         Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表

         Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复6

         Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复07


第三部分 无为县关工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计50.45万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计50.45万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计并无增加(减少)。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计50.45万元,其中:财政拨款收入50.45万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计50.45万元,其中:基本支出27.16万元,占53.8%;项目支出23.29万元,占46.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计50.45万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计50.45万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计并无增加(减少)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入50.45万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入并无增加(减少)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出50.45万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款并无支出增加(减少)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

     2017年一般公共预算财政拨款支出50.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出48.17万元,占95.5%;社会保障和就业(类)支出0.37万元,占0.73%;医疗卫生和计划生育支出0.64万元,占1.27%;住房保障(类)支出1.27万元,占2.5%。

 

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

     2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.48万元,支出决算为50.45万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:一是驻会补贴略有剩余;二是人员经费略有剩余。其中:基本支出27.16万元,占53.8%;项目支出23.29万元,占46.2%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为48.17万元,支出决算为48.17万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的63.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费方面的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出27.16万元,其中人员经费16.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本委无2017年政府性基金收入,也未使用政府性基金安排。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,无为县关工委机关运行经费支出48.17万元,与2016年并无增加(减少)。

(二)政府采购支出情况。

    2017年度,无为县关工委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,无为县关工委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

无为县关工委2017年度并未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


来源:本站   编辑:普通管理员
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